30 grudnia Rada Miejska w Niepołomicach uchwaliła budżet określający cele i priorytety, które Gmina będzie realizować w 2025 roku. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, jedna radna opowiedziała się przeciw. (Nieobecnych było dwoje radnych.) Dochody mają wynieść ogółem 303,9 mln zł, a wydatki – 332,9 mln zł.
– Szczególny nacisk chcemy położyć na modernizację bazy oświatowej, zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, poprawę połączeń komunikacyjnych, dostęp do infrastruktury sportowej. Naszym celem jest także wyrównywanie różnic w dostępie do infrastruktury i usług w poszczególnych częściach gminy – podkreśla Michał Hebda, burmistrz Niepołomic.
Planowane dochody
W budżecie gminy Niepołomice na 2025 rok dochody ogółem zaplanowano w wysokości 303,9 mln zł – będzie to o prawie 15 procent więcej od planu uchwalonego na rok 2024.
W związku z reformą finansowania samorządów od stycznia 2025 roku zmienia się znacząco struktura dochodów. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększa udział samorządów we wpływach z podatków PIT (dochodowy od osób fizycznych) i CIT (dochodowy od osób prawnych) oraz stabilizuje osiągane z tego tytułu dochody. Jednocześnie zaś ogranicza rolę dotacji i subwencji przekazywanych z budżetu państwa.
Zmienia się sposób wyliczania wpływów z podatków PIT i CIT. Dochody samorządów ustalane są jako procent od dochodów podatników osiąganych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Przyjęta w nowej ustawie wysokość udziału w PIT dla gminy wynosi 7,0 proc. dochodów podatników zamieszkałych w danej gminie, a w przypadku CIT – 1,6 proc. dochodów podatników posiadających w niej swoją siedzibę. Taki mechanizm gwarantuje samorządom wyższe wpływy z tych podatków i sprawia, iż to one – a zwłaszcza PIT – będą filarem lokalnych budżetów.
Planowane wydatki
Wydatki ogółem mają sięgnąć 332,9 mln zł – prawie 14 procent więcej niż planowane na 2024.
Część wydatków, te o charakterze bieżącym ma charakter sztywny, wynikający z obligatoryjnych, ustawowych zadań samorządu. To m.in. wydatki zapewniające ciągłość oraz jakość zadań i usług wykonywanych na rzecz mieszkańców i całej wspólnoty lokalnej. Wydatki przeznaczone na inwestycje wynikają z przyjętej strategii rozwoju, opracowanej na podstawie potrzeb i konsultacji społecznych.
Główne kategorie wydatków
- Oświata i wychowanie: 143,3 mln zł – największa pozycja budżetowa obejmująca szkoły, przedszkola i wsparcie edukacyjne.
- Drogi i komunikacja publiczna: 34,7 mln zł – transport lokalny, utrzymanie dróg i rozwój infrastruktury.
- Pomoc społeczna i rodzina: 33,6 mln zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 28,6 mln zł – gospodarka odpadami, utrzymanie czystości miasta i oświetlenie uliczne.
- • Administracja, cyberbezpieczeństwo i zadanie zlecone przez rząd: 25,5 mln zł.
• Sport: 24,9 mln zł – obiekty sportowe i działalność sportowa.
Wydatki inwestycyjneNa wydatki inwestycyjne przeznaczymy 59.700.539 zł. Wybrane wydatki:
- Budowa wiat przystankowych: 847.000 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 obok Coca-Coli: 1.620.055 zł
- Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowy przebiegu DW 964 – etap drugi: 3.658.988 zł
- Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych: 19.968.629 zł, w tym między innymi: rozbudowa ulic Akacjowej, Cmentarnej, Daszyńskiej, Grzybowej, Na Słonecznej, Na Tamie, Ples, Podlasie, Podłęskiej, Portowej i Potasińskiego w Niepołomicach; rozbudowa drogi w Zakrzowie (chodnik)
- Modernizacja remizy w Podgrabiu, dotacje na zakup samochodu i wyposażenia dla jednostek gminnych: 1.653.000 zł
- Inwestycje w szkołach i przedszkolach: 1.158.000 zł, w tym rozbudowa SP nr 1 Niepołomicach, modernizacje i zakupy w szkołach i przedszkolach
- Budowa klubów malucha: 4.409.498 zł, kontynuacja prac nad Klubami Malucha „Jaś” i „Małgosia” w Podłężu oraz opracowanie dokumentacji na nowe kluby
- Obiekty sportowe: 22.352.101 zł, w tym: budowa boiska treningowego przy ul. Kusocińskiego, budowa orlika przy SP nr 4, modernizacja i budowa wież na stadionie miejskim – w celu dostosowania do wymagań transmisji TV.
Wyższe koszty dostarczania usług
Na część zadań inwestycyjnych Gmina dostanie dofinansowanie zewnętrzne. Łącznie będzie to 15.707.012 zł. Z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymamy łącznie 7.759.319 zł.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi sięgną 19.060.000 zł, tymczasem opłaty wyniosą 14.300.000 zł. Jednak zdecydowano o niepodnoszeniu stawek. Różnica zostanie pokryta z budżetu gminy.
Na lokalny transport drogowy w tym roku wydamy 10.170.000 zł. Będzie znacznie więcej autobusów i busów oraz kursów.
Rok 2025 będzie pierwszy rokiem funkcjonowania Funduszu Sołeckiego. Wydatki z niego wyniosą: 675.260 zł. Zdecydowali o nich sami mieszkańcy na zebraniach sołeckich.
Struktura dochodów
Dział | w proc. | w zł |
Ogółem | 100,0 | 303 900 000 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 43,5 | 132 232 917 |
Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 19,6 | 59 627 088 |
Pozostałe (m.in. podatek rolny i leśny, opłaty za gospodarowanie odpadami, ze sprzedaży nieruchomości) | 12,6 | 38 182 510 |
Podatek dochodowy od osób prawnych | 6,4 | 19 388 580 |
Subwencja ogólna | 6,0 | 18 135 284 |
Dotacje na inwestycje | 5,2 | 15 707 012 |
Dotacja na zadania z opieki społecznej | 4,0 | 12 206 608 |
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 2,8 | 8 420 000 |
Struktura wydatków
Dział | w proc. | w zł |
Ogółem | 100,0 | 332 900 000 |
Oświata i wychowanie | 43,0 | 143 268 869 |
Drogi i komunikacja publiczna | 10,4 | 34 660 382 |
Pomoc społeczna | 10,1 | 33 633 303 |
Pozostałe | 8,6 | 28 639 713 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8,6 | 28 568 783 |
Administracja, cyberbezpiczeństwo, zadania zlecone przez rząd | 7,7 | 25 487 104 |
Sport | 7,5 | 24 925 994 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4,1 | 13 715 852 |